為進一(yi)步提升川(chuan)投(tou)集團內(nei)部審(shen)計人員專業(ye)技術(shu)水平(ping),增強(qiang)國有企業(ye)審(shen)計監督質(zhi)效(xiao),推動(dong)內(nei)部審(shen)計工作高質(zhi)量發展(zhan),12月29日上午,集團公司審(shen)計(ji)部(bu)組織召(zhao)開(kai)2023年(nian)度內部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作培訓會(hui)。集團公司黨委委員、副總經理王懷林出席會(hui)議。審(shen)計(ji)部(bu)部(bu)長汪(wang)孝竹主持會(hui)議。
王(wang)懷(huai)林要求,全集(ji)團審(shen)計人員要貫徹習近平總書(shu)記在二(er)十屆(jie)中央審(shen)計委(wei)員會(hui)第一次會(hui)議(yi)上(shang)對審(shen)計工作提出的“如臂使指”“如影(ying)隨形”“如雷(lei)貫耳”的要求(qiu),通過培(pei)訓和實(shi)踐(jian)不斷加強工作能力(li),既(ji)要提高站(zhan)位,具備看(kan)待問題的宏(hong)觀視野,又要腳(jiao)踏實(shi)地,做到審計發(fa)現(xian)問題定性準確(que),把握好如何看待問題,如何處理問題,抓好審計整改工作,當好“治已病(bing)”“防未(wei)病(bing)”的(de)“全科(ke)醫生(sheng)”,為推動(dong)集團高(gao)質量發展貢獻(xian)審計力量。
會議邀請了審計廳企業審計處副處長唐明雄開展審計業務培訓,分享審計機關在國有企業審計中重點關注的內容及發現主要問題等。審計部還就修訂的《違規經營投資責任追究實施辦法》、集團印發的《采購管理暫行辦法》等制度進(jin)行了(le)宣(xuan)貫講解,并對2024年所屬(shu)公司內部(bu)審計工作(zuo)提出相關要(yao)求。
審計部全體成員、31家(jia)所(suo)屬公(gong)司內部(bu)(bu)(bu)審計(ji)部(bu)(bu)(bu)門負(fu)責人(ren)、內部(bu)(bu)(bu)審計(ji)人(ren)員、負(fu)責違規經營投資(zi)責任(ren)追究(jiu)人(ren)員80余人(ren)通過(guo)現場及(ji)視頻(pin)方式參(can)加培訓(xun)。